Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: ARLINDO CALEGARI & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
19631 |
Data de lançamento: |
28/09/2020 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
20.00 |
TECIDO DE FELTRO |
14,80 |
296,00 |
28.00 |
ELASTICO 69% ALGODAO |
1,30 |
36,40 |
30.00 |
ELASTICO 69% ALGODAO |
1,30 |
39,00 |
5.00 |
OXFORD 100% |
8,90 |
44,50 |
4.00 |
PELUCIA |
38,00 |
152,00 |
10.00 |
CONES DE LINHA PRETA |
6,00 |
60,00 |
8.00 |
TRICOLINE ESTAMPADA |
18,50 |
148,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/09/2020 |
TECIDO DE FELTRO ELASTICO 69% ALGODAO ELASTICO 69% ALGODAO OXFORD 100% PELUCIA CONES DE LINHA PRETA TRICOLINE ESTAMPADA |
775,90 |
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28/09/2020 |
LIQUIDAÇAO NT 141 |
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775,90 |
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02/10/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 19631/2020
ARLINDO CALEGARI & CIA LTDA - 1595 |
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775,90 |
TOTAL |
775,90 |
775,90 |
775,90 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.