Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: POSTO DATERRA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
19920 |
Data de lançamento: |
01/10/2020 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
OLEOS LUBRIFICANTES/FLUIDOS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3.00 |
OLEO LUBRIFCANTE |
39,00 |
117,00 |
1.00 |
FILTRO ARL |
49,00 |
49,00 |
1.00 |
FILTRO PSL 55 |
35,00 |
35,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/10/2020 |
OLEO LUBRIFCANTE FILTRO ARL FILTRO PSL 55 |
201,00 |
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01/10/2020 |
LIQUIDAÇÃO NT 003.572 |
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201,00 |
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09/10/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 19920/2020
POSTO DATERRA LTDA - 5066 |
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201,00 |
TOTAL |
201,00 |
201,00 |
201,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.