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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 19923 Data de lançamento: 01/10/2020
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: ESCOLAS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 CINTA PERFURADA PARA POSTE 2,35 9,40
2.00 ISOLADOR GERMER RONDANA 7,40 14,80
1.00 DISJUNTOR MONOFASICO 9,29 9,29
2.00 CANALETA 20X10X2 8,82 17,64
3.00 MODULO TOMADA 20 A 6,14 18,42
2.00 ARMACAO 11 PESADO 11,90 23,80
2.00 PARAFUSO GALV 8,50 17,00
6.00 PARFUSO MAQUINA 6X30 0,41 2,46
1.00 CAIXA SOBREPOR 6,38 6,38
8.00 ESPELHO BRNCO 3,08 24,64
9.00 CHAVE PARA VENTILADOR 39,00 351,00
4.00 ARRUELA FURRO 14 0,51 2,04

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/10/2020 CANALETA 20X10X2 MODULO TOMADA 20 A ARMACAO 11 PESADO PARAFUSO GALV PARFUSO MAQUINA 6X30 CAIXA SOBREPOR ESPELHO BRNCO CHAVE PARA VENTILADOR ARRUELA FURRO 14 CINTA PERFURADA PARA POSTE ISOLADOR GERMER RONDANA DISJUNTOR MONOFASICO 496,87
01/10/2020 LIQUIDAÇ~~AO NT 13980 496,87
09/10/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 19923/2020 FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP - 4169 496,87
TOTAL 496,87 496,87 496,87
SALDO A PAGAR 0,00