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Última atualização realizada em 26/04/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: CLAUDIOMIR VENDRUSCOLO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2 Data de lançamento: 02/01/2020
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: GESTÃO - ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: LIVRE
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Isento (Não aplicável) Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
01 DIÁRIA PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 07 DE JANEIRO/2020 NO TRANSPORTE DE CONSELHEIRA TUTELAR MARTA MARIA GADONSKI. 0,00 374,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2020 01 DIÁRIA PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 07 DE JANEIRO/2020 NO TRANSPORTE DE CONSELHEIRA TUTELAR MARTA MARIA GADONSKI. 374,00
02/01/2020 01 DIÁRIA PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 07 DE JANEIRO/2020 NO TRANSPORTE DE CONSELHEIRA TUTELAR MARTA MARIA GADONSKI. 374,00
09/01/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2/2020 CLAUDIOMIR VENDRUSCOLO - 99013 374,00
TOTAL 374,00 374,00 374,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.