Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: PAPELARIA BARRIL LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
20020 |
Data de lançamento: |
02/10/2020 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
10.00 |
EVA VERMELHO |
1,99 |
19,90 |
10.00 |
EVA AMARELO |
1,99 |
19,90 |
10.00 |
EVA AZUL ESCURO |
1,99 |
19,90 |
50.00 |
PASTA SUSPENSA MARMORIZADA |
4,50 |
225,00 |
2.00 |
COLA TENAZ 1KG |
27,99 |
55,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/10/2020 |
EVA VERMELHO EVA AMARELO EVA AZUL ESCURO PASTA SUSPENSA MARMORIZADA COLA TENAZ 1KG |
340,68 |
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02/10/2020 |
liquidação nt 176 |
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340,68 |
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08/10/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20020/2020
PAPELARIA BARRIL LTDA ME - 5079 |
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340,68 |
TOTAL |
340,68 |
340,68 |
340,68 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.