Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: COLLE & COLLE LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
20145 |
Data de lançamento: |
06/10/2020 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PINCEL 4 CERDA BRANCA |
12,00 |
12,00 |
2.00 |
REVETEX ACRILICO SEMIRILHO 3,6L |
95,00 |
190,00 |
1.00 |
ESPATULA DE AÇO 12CM |
7,00 |
7,00 |
1.00 |
ROLO DE 23CM |
17,00 |
17,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/10/2020 |
PINCEL 4 CERDA BRANCA REVETEX ACRILICO SEMIRILHO 3,6L ESPATULA DE AÇO 12CM ROLO DE 23CM |
226,00 |
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06/10/2020 |
LIQ.NT 301 |
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226,00 |
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09/10/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20145/2020
COLLE & COLLE LTDA - 99308 |
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226,00 |
TOTAL |
226,00 |
226,00 |
226,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.