Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: MECANICA UTILITARIA LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2015 |
Data de lançamento: |
28/01/2020 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PECAS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SANFONA |
45,00 |
45,00 |
1.00 |
FILTRO COMBUSTÍVEL |
25,00 |
25,00 |
1.00 |
ROLAMENTO CUBO TRASEIRO |
86,00 |
86,00 |
1.00 |
JOGO CABO DE IGNIÇÃO |
145,00 |
145,00 |
1.00 |
JOGO VELA |
98,00 |
98,00 |
1.00 |
TERMINAL DE DIREÇÃO |
75,00 |
75,00 |
1.00 |
BARRA AXIAL |
80,00 |
80,00 |
1.00 |
HOMOCINÉTICA |
176,00 |
176,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/01/2020 |
SANFONA FILTRO COMBUSTÍVEL ROLAMENTO CUBO TRASEIRO JOGO CABO DE IGNIÇÃO JOGO VELA TERMINAL DE DIREÇÃO BARRA AXIAL HOMOCINÉTICA |
730,00 |
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28/01/2020 |
LIQUIDAÇÃO NT 209 |
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730,00 |
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04/02/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2015/2020
MECANICA UTILITARIA LTDA ME - 93882 |
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730,00 |
TOTAL |
730,00 |
730,00 |
730,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.