Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: OXIFRED TRANSPORTES E DISTRIBUICAO DE GASES LTDA M |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
20316 |
Data de lançamento: |
08/10/2020 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADOS PARA PACIENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CFE COMPROVANTE 580 EM ANEXO |
0,00 |
714,48 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/10/2020 |
AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADOS PARA PACIENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CFE COMPROVANTE 580 EM ANEXO |
714,48 |
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08/10/2020 |
LIQUIDAÇÃO NT 580 |
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714,48 |
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19/10/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20316/2020
OXIFRED TRANSPORTES E DISTRIBUICAO DE GASES LTDA ME - 101602 |
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714,48 |
TOTAL |
714,48 |
714,48 |
714,48 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.