Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: JOAO FRANCISCO ANDREATTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
20320 |
Data de lançamento: |
08/10/2020 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS DE VIAGEM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO |
Natureza da despesa: |
DESPESAS DE VIAGEM |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DESPESA DE VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 06.10.2020 NO TRANSPORTE DE PACIENTES CFE COMPROVANTES EM ANEXO |
0,00 |
197,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/10/2020 |
DESPESA DE VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 06.10.2020 NO TRANSPORTE DE PACIENTES CFE COMPROVANTES EM ANEXO |
197,00 |
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08/10/2020 |
DESPESA DE VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 06.10.2020 NO TRANSPORTE DE PACIENTES CFE COMPROVANTES EM ANEXO |
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197,00 |
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13/10/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20320/2020
JOAO FRANCISCO ANDREATTO - 1747 |
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197,00 |
TOTAL |
197,00 |
197,00 |
197,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.