Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: COPATTI TINTAS LTDA - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
20328 |
Data de lançamento: |
08/10/2020 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
PISO CINZA |
56,53 |
113,06 |
3.00 |
ESMALTE BRANCO 3,6L |
92,45 |
277,35 |
1.00 |
THINNER 5LT |
60,12 |
60,12 |
5.00 |
MASSA TAP TUDO 340GR |
34,12 |
170,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/10/2020 |
PISO CINZA ESMALTE BRANCO 3,6L THINNER 5LT MASSA TAP TUDO 340GR |
621,13 |
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08/10/2020 |
LIQUIDAÇÃO NBT 5737 |
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621,13 |
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14/10/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20328/2020
COPATTI TINTAS LTDA - ME - 933 |
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621,13 |
TOTAL |
621,13 |
621,13 |
621,13 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.