Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: PEDRINHO AUTO PECAS LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2040 |
Data de lançamento: |
28/01/2020 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PECAS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
MANGUEIRA RADIADOR |
64,80 |
64,80 |
1.00 |
COXIM MOTOR |
229,87 |
229,87 |
1.00 |
COXIM CAIXA |
211,89 |
211,89 |
4.00 |
VELA IGNIÇÃO |
22,94 |
91,76 |
1.00 |
CABOS VELAS |
149,89 |
149,89 |
1.00 |
ELEMENTO FILTRO AR |
58,67 |
58,67 |
1.00 |
FILTRO COMBUSTÍVEL |
17,99 |
17,99 |
1.00 |
ENGRENAGEM |
66,67 |
66,67 |
1.00 |
ROLAMENTO ESTICADOR CORREIA |
129,98 |
129,98 |
1.00 |
CORREIA COMANDO VÁLVULAS |
46,67 |
46,67 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/01/2020 |
MANGUEIRA RADIADOR COXIM MOTOR COXIM CAIXA VELA IGNIÇÃO CABOS VELAS ELEMENTO FILTRO AR FILTRO COMBUSTÍVEL ENGRENAGEM ROLAMENTO ESTICADOR CORREIA CORREIA COMANDO VÁLVULAS |
1.068,19 |
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28/01/2020 |
LIQUIDAÇÃO NT 20923 |
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1.068,19 |
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05/02/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2040/2020
PEDRINHO AUTO PECAS LTDA - 104 |
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1.068,19 |
TOTAL |
1.068,19 |
1.068,19 |
1.068,19 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.