Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
20494 |
Data de lançamento: |
13/10/2020 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
Natureza da despesa: |
INTERNET |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
27 / 2020 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.32 |
Posto Osvaldo Cruz - 5mb (via rádio) download/upload; |
113,25 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/10/2020 |
Posto Osvaldo Cruz - 5mb (via rádio) download/upload; |
150,00 |
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13/10/2020 |
ALESSANDRO MOLOSSI SECRETARIO INDUSTRIA E COMERCIO. |
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150,00 |
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16/10/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20494/2020
SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - 88426 |
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150,00 |
TOTAL |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.