Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
20521 |
Data de lançamento: |
13/10/2020 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
5.00 |
COLA BRANCA 110GR |
5,90 |
29,50 |
5.00 |
CANETA TRIS SLIDE |
1,30 |
6,50 |
5.00 |
FITA MADEIRA 3M |
39,90 |
199,50 |
5.00 |
FITA ADESIVA 3M |
4,75 |
23,75 |
5.00 |
MARCA TEXTO |
10,90 |
54,50 |
5.00 |
CORRETIVO |
4,95 |
24,75 |
150.00 |
PASTA SUSPENSA |
4,75 |
712,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/10/2020 |
COLA BRANCA 110GR CANETA TRIS SLIDE FITA MADEIRA 3M FITA ADESIVA 3M MARCA TEXTO CORRETIVO PASTA SUSPENSA |
1.051,00 |
|
|
13/10/2020 |
LIQUIDAÇÃO NT 13708 |
|
1.051,00 |
|
19/10/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20521/2020
LIVRARIA CENTENARIA LTDA - 3851 |
|
|
1.051,00 |
TOTAL |
1.051,00 |
1.051,00 |
1.051,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.