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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRIC

Dados do Empenho
Número do empenho: 20591 Data de lançamento: 13/10/2020
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Energia
Subfunção: Energia Elétrica
Projeto / Atividade: FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: MATERIAIS P/REDES ILUMINAÇÃO PUBLICA
Fonte de Recurso: ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
41.60 CABO FLEX 35MM 35,90 1.493,44
1.00 CD 24 SOBREPOR BARRAM 480,06 480,06
5.00 FITA ISOLANTE 5,50 27,50
7.00 MONOFASICO 10A 7,95 55,65
6.00 MONOFASICO 20A 7,96 47,76
1.00 MONOFASICO 25A 8,20 8,20
4.00 MONOFASICO 16A 7,85 31,40
10.00 CABO 16MM 18,20 182,00
1.00 TRIFASICO CX 100A 390,00 390,00
10.00 TERMINAL DE PRESSAO 35MM 5,20 52,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/10/2020 CABO FLEX 35MM CD 24 SOBREPOR BARRAM FITA ISOLANTE MONOFASICO 10A MONOFASICO 20A MONOFASICO 25A MONOFASICO 16A CABO 16MM TRIFASICO CX 100A TERMINAL DE PRESSAO 35MM 2.768,01
13/10/2020 LIQUIDAÇÃO NT 2886 2.768,01
21/10/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20591/2020 FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICO LTDA - 83926 2.768,01
TOTAL 2.768,01 2.768,01 2.768,01
SALDO A PAGAR 0,00