Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: S SILVA & FILHOS LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
20799 |
Data de lançamento: |
15/10/2020 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
TOALHA 65X100 |
5,80 |
23,20 |
16.00 |
BOLSA AZULADA 58X78 |
5,50 |
88,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/10/2020 |
TOALHA 65X100 BOLSA AZULADA 58X78 |
111,20 |
|
|
15/10/2020 |
LIQUIDAÇAO NT 6556 |
|
111,20 |
|
20/10/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20799/2020
S SILVA & FILHOS LTDA - 342 |
|
|
111,20 |
TOTAL |
111,20 |
111,20 |
111,20 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.