| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: OI S. A. |
| Número do empenho: | 20881 | Data de lançamento: | 16/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Promoção Comercial | ||||
| Projeto / Atividade: | INFRAESTRUTURA PARQUE REALIZAÇÃO DE FEIRAS, MOSTRAS E EXPOSIÇÕES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TARIFA TELEFÔNICA 3774-5033 DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES MES 10/2020 | 88,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2020 | TARIFA TELEFÔNICA 3774-5033 DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES MES 10/2020 | 88,92 | ||
| 16/10/2020 | TARIFA TELEFÔNICA 3774-5033 DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES MES 10/2020 | 88,92 | ||
| 20/10/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20881/2020 OI S. A. - 54520 | 88,92 | ||
| TOTAL | 88,92 | 88,92 | 88,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||