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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: PEDRINHO AUTO PECAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2098 Data de lançamento: 28/01/2020
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: PECAS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 GUIA DE ROLMENTO 58,70 58,70
1.00 SANFONA DE SETOR PARA DIEREÇÃO 14,74 14,74
1.00 COXIM CAICA 57,29 57,29
1.00 TAMPA CARTER 164,72 164,72
1.00 BARRA DE DIREÇÃO 73,39 73,39
1.00 CORREIA COMANDO 57,87 57,87
1.00 MANGUEIRA FILTRO 73,67 73,67
1.00 JOGODE JUNTA PARAA O MOTOR 109,32 109,32
1.00 VALVULA TERMOSTATICA 84,28 84,28

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/01/2020 GUIA DE ROLMENTO SANFONA DE SETOR PARA DIEREÇÃO COXIM CAICA TAMPA CARTER BARRA DE DIREÇÃO CORREIA COMANDO MANGUEIRA FILTRO JOGODE JUNTA PARAA O MOTOR VALVULA TERMOSTATICA 693,98
28/01/2020 liqudação nt 20921 693,98
06/02/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2098/2020 PEDRINHO AUTO PECAS LTDA - 104 693,98
TOTAL 693,98 693,98 693,98
SALDO A PAGAR 0,00