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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 21032 Data de lançamento: 19/10/2020
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: GESTÃO - ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: PECAS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 FILTRO COMBUSTIVEL 16,63 16,63
1.00 FLUIDO ARREFECI 62,02 62,02
1.00 ELEMENTO FILTRO 66,30 66,30
5.00 OLEO MOTOR 5W30 37,89 189,44
1.00 OLEO DE FREIO T 28,03 28,03
1.00 FILTRO OLEO 33,64 33,64
1.00 KIT LUBRIFICAÇAO 40,30 40,30
1.00 HIGIENIZAÇAO 49,26 49,26
1.00 DESCARBONIZANTE 31,35 31,35
1.00 LIMPA BICO 48,84 48,84
1.00 FILTRO ANTI POLEN 43,89 43,89
1.00 INTER CLEAN 40,30 40,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/10/2020 FILTRO COMBUSTIVEL FLUIDO ARREFECI ELEMENTO FILTRO OLEO MOTOR 5W30 OLEO DE FREIO T FILTRO OLEO KIT LUBRIFICAÇAO HIGIENIZAÇAO DESCARBONIZANTE LIMPA BICO FILTRO ANTI POLEN INTER CLEAN 650,00
19/10/2020 LIQUIDAÇAÕ NT 71307 650,00
28/10/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21032/2020 MARINA VEICULOS LTDA - 498 650,00
TOTAL 650,00 650,00 650,00
SALDO A PAGAR 0,00