Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: DALMED SUL MEDICAMENTOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
21043 |
Data de lançamento: |
20/10/2020 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3.00 |
HIDROGEL 85G |
34,00 |
102,00 |
3.00 |
POLIHEXAM LIQUIDO 350ML |
84,00 |
252,00 |
1.00 |
POLIHEXAM SOLUGEL 30ML |
46,00 |
46,00 |
10.00 |
POLIHEXAM UMECTA- BOTA BANDGEM 10,2CM |
45,00 |
450,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/10/2020 |
HIDROGEL 85G POLIHEXAM LIQUIDO 350ML POLIHEXAM SOLUGEL 30ML POLIHEXAM UMECTA- BOTA BANDGEM 10,2CM |
850,00 |
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20/10/2020 |
LIQUIDAÇÃO NT 212.799 |
|
850,00 |
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22/10/2020 |
ESTORNO LIQ EMPENHO |
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-850,00 |
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22/10/2020 |
CANCELADA |
-850,00 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.