Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: DROGARIA J & B LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
21099 |
Data de lançamento: |
21/10/2020 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA |
Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
MICARDIS HCT 40/12,50MG |
167,00 |
167,00 |
1.00 |
ALPHAGAN Z FR C/ 5ML |
52,38 |
52,38 |
1.00 |
VYTORIN 10/20MG |
154,20 |
154,20 |
1.00 |
GLIMEPIRIDA GMD 1MG |
23,50 |
23,50 |
1.00 |
VENZER HCT 8MG |
70,00 |
70,00 |
1.00 |
THIOCTACID 600MG |
169,38 |
169,38 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/10/2020 |
MICARDIS HCT 40/12,50MG ALPHAGAN Z FR C/ 5ML VYTORIN 10/20MG GLIMEPIRIDA GMD 1MG VENZER HCT 8MG THIOCTACID 600MG |
636,46 |
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21/10/2020 |
LIQUIDAÇAO NT 1713 |
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636,46 |
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28/10/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 21099/2020
DROGARIA J & B LTDA - 82728 |
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636,46 |
TOTAL |
636,46 |
636,46 |
636,46 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.