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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: VANZIN SCOPEL & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 21135 Data de lançamento: 21/10/2020
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ALCOOL 1LT 10,25 10,25
1.00 ALCOOL 1LT 10,25 10,25
10.00 ALCOOL 1LT 10,25 102,50
10.00 BOMBRIL 60GR 2,25 22,50
5.00 DESINFETANTE PINHO 1,65 8,25
1.00 M ESP 4,95 4,95
23.00 M ESP 4,95 113,85

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/10/2020 ALCOOL 1LT ALCOOL 1LT ALCOOL 1LT BOMBRIL 60GR DESINFETANTE PINHO M ESP M ESP 272,55
21/10/2020 LIQUIDAÇÃO NT 9015 272,55
05/11/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21135/2020 VANZIN SCOPEL & CIA LTDA - 852 272,55
TOTAL 272,55 272,55 272,55
SALDO A PAGAR 0,00