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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: VANZIN SCOPEL & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 21137 Data de lançamento: 21/10/2020
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
12.00 DETERGENTE NEUTRO 200ML 2,25 27,00
1.00 OMO SANITIZA 800GR 13,65 13,65
1.00 OMO SANITIZA 800GR 13,65 13,65
1.00 OMO SANITIZA 800GR 13,65 13,65
1.00 LAVAGEM PERFEITA 13,65 13,65
20.00 SP BRILHANTE SANITIZANTE LIMP TOT 9,75 195,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/10/2020 DETERGENTE NEUTRO 200ML OMO SANITIZA 800GR OMO SANITIZA 800GR OMO SANITIZA 800GR LAVAGEM PERFEITA SP BRILHANTE SANITIZANTE LIMP TOT 276,60
21/10/2020 LIQUIDAÇAO NT 9013 276,60
TOTAL 276,60 276,60 0,00
SALDO A PAGAR 276,60