Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: EZEQUIEL SPONCHIADO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
21188 |
Data de lançamento: |
21/10/2020 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
36.00 |
GENEROS DE ALIMENTAÇAO - REFEIÇOES |
19,20 |
691,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/10/2020 |
GENEROS DE ALIMENTAÇAO - REFEIÇOES |
691,20 |
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21/10/2020 |
LIQUIDAÇÃO NT 031;412.576 |
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691,20 |
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28/10/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 21188/2020
EZEQUIEL SPONCHIADO - 104460 |
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691,20 |
TOTAL |
691,20 |
691,20 |
691,20 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.