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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: NEIDE TEREZINHA FERREIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2119 Data de lançamento: 28/01/2020
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: SAMU - SUPORTE MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: SAMU
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
32.00 ALMOÇO 15,00 480,00
50.00 JANTA 15,00 750,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/01/2020 ALMOÇO JANTA 1.230,00
28/01/2020 LIQUIDAÇÃO NT 027.021.372 1.230,00
05/02/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2119/2020 NEIDE TEREZINHA FERREIRA - 4337 1.230,00
TOTAL 1.230,00 1.230,00 1.230,00
SALDO A PAGAR 0,00