Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
21335 |
Data de lançamento: |
22/10/2020 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PECAS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
LIQUIDO FREIO |
24,00 |
48,00 |
1.00 |
DESIGRIPANTE |
15,00 |
15,00 |
2.00 |
CINTA PLASTICA |
4,30 |
8,60 |
4.00 |
PARAFUSO 10MM |
10,00 |
40,00 |
3.00 |
ABRASSADEIRA METALICA |
10,00 |
30,00 |
2.00 |
DISCO CORTE |
15,00 |
30,00 |
2.00 |
DISCO FLAP |
16,00 |
32,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/10/2020 |
LIQUIDO FREIO DESIGRIPANTE CINTA PLASTICA PARAFUSO 10MM ABRASSADEIRA METALICA DISCO CORTE DISCO FLAP |
203,60 |
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22/10/2020 |
LIQUIDAÇAÕ NT 395 |
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203,60 |
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04/11/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 21335/2020
CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME - 95336 |
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203,60 |
TOTAL |
203,60 |
203,60 |
203,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.