Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
21374 |
Data de lançamento: |
23/10/2020 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
MAO DE OBRA FECHADURA LADO DIREITO, MAO DE OBRA PASTILHAS DE FREIO E DESCARGA |
205,00 |
205,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/10/2020 |
MAO DE OBRA FECHADURA LADO DIREITO, MAO DE OBRA PASTILHAS DE FREIO E DESCARGA |
205,00 |
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23/10/2020 |
LIQUIDAÇÃO NT 010.333 |
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205,00 |
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09/11/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 21374/2020
FERNANDO GARBIN EIRELI ME - 90195 |
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195,06 |
09/11/2020 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 21374/2020 |
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9,94 |
TOTAL |
205,00 |
205,00 |
205,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS - LIVRE |
09/11/2020 |
9,94 |
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Lançada |
TOTAL |
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9,94 |
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