Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
21652 |
Data de lançamento: |
23/10/2020 |
Tipo de empenho: |
VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
Projeto / Atividade: |
ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DE SAÚDE - CORONAVÍRUS (COVID19) - EMENDA PARLAM. CÓDIGO 2736660000006 |
Conta de Despesa: |
3190.11.09.00.00.00 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE |
Natureza da despesa: |
PESSOAL |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PGTO OUTUBRO DE 2020 |
0,00 |
335,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/10/2020 |
FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PGTO OUTUBRO DE 2020 |
335,50 |
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23/10/2020 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 10/2020 |
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335,50 |
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27/10/2020 |
Pagamento de Empenho 21652/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 01 |
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335,50 |
17/11/2020 |
ANULAR DE DESPESA PARA AJUSTE NO COMPLEMENTO DO RECURSO VINCULADO |
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-335,50 |
18/11/2020 |
ALTERAÇÃO DE COMPLEMENTO DE RV DEVIDO A ERRO DE PREENCHIMENTO DO COMPLEMENTO COVID 19 |
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-335,50 |
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18/11/2020 |
ALTERAÇÃO DE COMPLEMENTO DE RV DEVIDO A ERRO DE PREENCHIMENTO DO COMPLEMENTO COVID 19 |
-335,50 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.