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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 21758 Data de lançamento: 23/10/2020
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Unidade: DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
Função: Gestão Ambiental
Subfunção: Preservação e Conservação Ambiental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DESPESAS DE PESSOAL - LICENC. AMBIENTAL
Conta de Despesa: 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa: PESSOAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA FOLHA DE PGTO OUTUBRO DE 2020 2.354,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/10/2020 FOLHA FOLHA DE PGTO OUTUBRO DE 2020 2.354,80
23/10/2020 LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 10/2020 2.354,80
27/10/2020 Pagamento de Empenho 21758/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 01 2.354,80
TOTAL 2.354,80 2.354,80 2.354,80
SALDO A PAGAR 0,00