Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
22084 |
Data de lançamento: |
28/10/2020 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PECAS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
CHAVE SETA |
150,00 |
150,00 |
1.00 |
TAMPA OLEO MOTOR |
38,00 |
38,00 |
1.00 |
JOGO VELA CORSA MONTANA |
26,25 |
26,25 |
1.00 |
FILTRO AR MOTOR |
33,75 |
33,75 |
1.00 |
OLEO CAIXA |
45,00 |
45,00 |
1.00 |
TMPA DISTRIBUIDOR |
75,00 |
75,00 |
1.00 |
ROTOR |
43,00 |
43,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/10/2020 |
CHAVE SETA TAMPA OLEO MOTOR JOGO VELA CORSA MONTANA FILTRO AR MOTOR OLEO CAIXA TMPA DISTRIBUIDOR ROTOR |
411,00 |
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28/10/2020 |
LIQUIDAÇÃO NT 6938 |
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411,00 |
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11/11/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 22084/2020
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219 |
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411,00 |
TOTAL |
411,00 |
411,00 |
411,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.