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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: PAPELARIA BARRIL LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 22183 Data de lançamento: 29/10/2020
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 GRAMPEADOR 22,99 45,98
1.00 ENVELOPE KRAFT CX C/250UN 85,99 85,99
1.00 CONTACTI TRANSPARENTE ROLO 69,90 69,90
10.00 PAPEL CREDEX C/ 50UN BRANCO 10,99 109,90
2.00 FITA ADELBRAS FIXA PRO 19,99 39,98
12.00 FITA LARGA 480MMX40M TRANSP. 4,25 51,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/10/2020 GRAMPEADOR ENVELOPE KRAFT CX C/250UN CONTACTI TRANSPARENTE ROLO PAPEL CREDEX C/ 50UN BRANCO FITA ADELBRAS FIXA PRO FITA LARGA 480MMX40M TRANSP. 402,75
29/10/2020 LIQ NT 191 402,75
12/11/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 22183/2020 PAPELARIA BARRIL LTDA ME - 5079 402,75
TOTAL 402,75 402,75 402,75
SALDO A PAGAR 0,00