Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: PAPELARIA BARRIL LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
22224 |
Data de lançamento: |
29/10/2020 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
6.00 |
MARCADOR QUADRADO BRANCO- VERMELHO |
5,99 |
35,94 |
6.00 |
MARCADOR QUADRADO BRANCO- PRETO |
5,99 |
35,94 |
6.00 |
MARCADOR QUADRO BRANCO - AZUL |
5,99 |
35,94 |
3.00 |
ENVELOPE BRANCO OFICIO CX C/250UN |
89,99 |
269,97 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/10/2020 |
MARCADOR QUADRADO BRANCO- VERMELHO MARCADOR QUADRADO BRANCO- PRETO MARCADOR QUADRO BRANCO - AZUL ENVELOPE BRANCO OFICIO CX C/250UN |
377,79 |
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29/10/2020 |
LIQUIDAÇÃO NT 193 |
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377,79 |
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11/11/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 22224/2020
PAPELARIA BARRIL LTDA ME - 5079 |
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377,79 |
TOTAL |
377,79 |
377,79 |
377,79 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.