Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: ULBRIK LIVRARIA LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
22272 |
Data de lançamento: |
29/10/2020 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
16.00 |
TNT |
2,40 |
38,40 |
3.00 |
PASTA CATALOGO |
12,90 |
38,70 |
4.00 |
EVA COM GLITER |
6,90 |
27,60 |
6.00 |
EVA |
2,40 |
14,40 |
7.00 |
TRINQUE GRANDE |
9,90 |
69,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/10/2020 |
TNT PASTA CATALOGO EVA COM GLITER EVA TRINQUE GRANDE |
188,40 |
|
|
29/10/2020 |
LIQUIDAÇÃO NT 127 |
|
188,40 |
|
11/11/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 22272/2020
ULBRIK LIVRARIA LTDA - 101219 |
|
|
188,40 |
TOTAL |
188,40 |
188,40 |
188,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.