Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
22276 |
Data de lançamento: |
29/10/2020 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
CANALETA 20X10 |
8,82 |
8,82 |
5.00 |
FIO FLEXIVEL 2,5MM |
2,36 |
11,80 |
1.00 |
ESPELHO 4X4 |
7,33 |
7,33 |
5.00 |
FIO FLEXIVEL 2,5MM |
2,36 |
11,80 |
1.00 |
TOMADA 20 A |
8,45 |
8,45 |
5.00 |
FIO FLEXIVEL 2,5MM |
2,36 |
11,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/10/2020 |
CANALETA 20X10 FIO FLEXIVEL 2,5MM ESPELHO 4X4 FIO FLEXIVEL 2,5MM TOMADA 20 A FIO FLEXIVEL 2,5MM |
60,00 |
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29/10/2020 |
LIQUIDAÇÃO NT 14312 |
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60,00 |
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11/11/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 22276/2020
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP - 4169 |
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60,00 |
TOTAL |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.