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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 22279 Data de lançamento: 29/10/2020
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: DESPESA COM UPA
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 DIVISOR P/ PARABOLICA 17,00 34,00
15.00 CONECTOR PRA CABO COAXIL COM ANEL 1,00 15,00
1.00 TALHADEIRA 27,54 27,54
24.00 FIO PARA ANTENA CABO COAXIAL 1,19 28,56

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/10/2020 DIVISOR P/ PARABOLICA CONECTOR PRA CABO COAXIL COM ANEL TALHADEIRA FIO PARA ANTENA CABO COAXIAL 105,10
29/10/2020 LIQUIDAÇÃO NT 14315 105,10
11/11/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 22279/2020 FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP - 4169 105,10
TOTAL 105,10 105,10 105,10
SALDO A PAGAR 0,00