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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 22418 Data de lançamento: 03/11/2020
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: CRECHES
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 BASE M ESM SINT AB ULTRA RESISTENCIA 3,2L 115,00 115,00
1.00 ESMALTE SINTETICO AB 3,2L 110,00 110,00
1.00 ESMALTE SINTETICO AB ULTRA RESISTENTE 3,2L 130,00 130,00
2.00 AGUARRAS 0,9L 15,00 30,00
2.00 ROLO LA ANTI GOTA 15CM 15,50 31,00
2.00 TRINCHA AT303 10,00 20,00
15.00 150 LIXA D AGUA 3M 2,00 30,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/11/2020 BASE M ESM SINT AB ULTRA RESISTENCIA 3,2L ESMALTE SINTETICO AB 3,2L ESMALTE SINTETICO AB ULTRA RESISTENTE 3,2L AGUARRAS 0,9L ROLO LA ANTI GOTA 15CM TRINCHA AT303 150 LIXA D AGUA 3M 466,00
03/11/2020 LIQUIDAÇAÕ NT 10.223 466,00
12/11/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 22418/2020 DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA - 876 466,00
TOTAL 466,00 466,00 466,00
SALDO A PAGAR 0,00