| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: VIVO S.A. |
| Número do empenho: | 22440 | Data de lançamento: | 03/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | CELULARES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE CELULARES DESTA RRA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020 | 1.138,89 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2020 | DESPESAS DE CELULARES DESTA RRA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020 | 1.138,89 | ||
| 03/11/2020 | DESPESAS DE CELULARES DESTA RRA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020 | 1.138,89 | ||
| 06/11/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 22440/2020 VIVO S.A. - 42424 | 1.138,89 | ||
| TOTAL | 1.138,89 | 1.138,89 | 1.138,89 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||