Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
22554 |
Data de lançamento: |
03/11/2020 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
OLEOS LUBRIFICANTES/FLUIDOS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3.00 |
ADITIVO DE RADIADOR |
55,90 |
167,70 |
1.00 |
ADITIVO DIESEL |
43,00 |
43,00 |
1.00 |
ADITIVO OIL 450ML |
85,00 |
85,00 |
9.00 |
IPIRANGA F1 |
36,99 |
332,91 |
1.00 |
FILTRO DE COMBUSTIVEL |
105,00 |
105,00 |
1.00 |
FILTRO DE OLEO |
30,00 |
30,00 |
1.00 |
FILTRO DE AR |
43,99 |
43,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/11/2020 |
ADITIVO DE RADIADOR ADITIVO DIESEL ADITIVO OIL 450ML IPIRANGA F1 FILTRO DE COMBUSTIVEL FILTRO DE OLEO FILTRO DE AR |
807,60 |
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03/11/2020 |
LIQUIDAÇÃO NT 002.149 |
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807,60 |
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13/11/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 22554/2020
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA - 4903 |
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807,60 |
TOTAL |
807,60 |
807,60 |
807,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.