Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: JOVENS ANJOS CENTRO TERAPEUTICO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
22702 |
Data de lançamento: |
04/11/2020 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
Natureza da despesa: |
ABRIGAMENTO/ACOLHIMENTO/INTERNAÇÃO |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DESPESA REFERENTE ABRIGAMENTO DE PACIENTE LARISSA PONCIO DOS SANTOS DURANTE MES DE OUTUBRO/2020 EM CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. |
0,00 |
7.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/11/2020 |
DESPESA REFERENTE ABRIGAMENTO DE PACIENTE LARISSA PONCIO DOS SANTOS DURANTE MES DE OUTUBRO/2020 EM CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. |
7.500,00 |
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04/11/2020 |
LIQUIDAÇÃ NT 829 |
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7.500,00 |
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11/11/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 22702/2020
JOVENS ANJOS CENTRO TERAPEUTICO LTDA - 102096 |
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7.500,00 |
TOTAL |
7.500,00 |
7.500,00 |
7.500,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.