Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: CHARLENI DA SILVA TARONE LONGO |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
22804 |
Data de lançamento: |
05/11/2020 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
SAMU |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PRESUNTO COZIDO FATIADO |
6,99 |
6,99 |
1.00 |
PRESUNTO FATIADO COZIDO |
6,99 |
6,99 |
1.00 |
PRESUNTO COZIDO FATIADO |
6,99 |
6,99 |
2.00 |
MASSA COM OVOS |
3,29 |
6,58 |
1.00 |
MASSA COM OVOS |
3,29 |
3,29 |
1.00 |
CALDO DE GALINHA |
2,99 |
2,99 |
3.45 |
TOMATE |
6,99 |
24,12 |
1.00 |
ACUCAR 2KG |
4,99 |
4,99 |
3.00 |
AIPIM DESCASCADO |
4,99 |
14,97 |
2.07 |
CARNE BONVINA |
23,99 |
49,71 |
1.90 |
CARNE BOVINA FILE |
29,99 |
57,04 |
1.16 |
PIMENTAO |
7,99 |
9,27 |
1.00 |
ALFACE |
2,49 |
2,49 |
2.75 |
CEBOLA |
2,99 |
8,22 |
1.00 |
AGUA MINERAL |
13,99 |
13,99 |
1.00 |
NESCAFE |
13,99 |
13,99 |
2.00 |
SOBRECOXAS |
12,99 |
25,98 |
1.00 |
CALDO DE BACON |
2,99 |
2,99 |
1.00 |
QUEIJO PRATO |
6,99 |
6,99 |
1.00 |
QUEIJO PRATO 150G |
6,99 |
6,99 |
1.00 |
QUEIJO PRTO 150G |
6,99 |
6,99 |
1.00 |
12 OVOS |
4,99 |
4,99 |
1.00 |
PAO FATIADO |
4,99 |
4,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/11/2020 |
PRESUNTO COZIDO FATIADO PRESUNTO FATIADO COZIDO PRESUNTO COZIDO FATIADO MASSA COM OVOS MASSA COM OVOS CALDO DE GALINHA TOMATE ACUCAR 2KG AIPIM DESCASCADO CARNE BONVINA CARNE BOVINA FILE PIMENTAO ALFACE CEBOLA AGUA MINERAL NESCAFE SOBRECOXAS CALDO DE BACON QUEIJO PRATO QUEIJO PRATO 150G QUEIJO PRTO 150G 12 OVOS PAO FATIADO |
292,54 |
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05/11/2020 |
LIQUIDAÇÃO NT 257 |
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292,54 |
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17/11/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 22804/2020
CHARLENI DA SILVA TARONE LONGO - 91555 |
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292,54 |
TOTAL |
292,54 |
292,54 |
292,54 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.