Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: D TROMBETA EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
22828 |
Data de lançamento: |
06/11/2020 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
SAMU |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
0.55 |
PAO SANDUICHE |
10,00 |
5,54 |
2.00 |
PAO TRADICIONAL |
4,99 |
9,98 |
1.00 |
DOCE DE FRUTAS |
5,99 |
5,99 |
1.00 |
DOCE DE FRUTAS |
5,99 |
5,99 |
4.00 |
QUEIJO 150 GR |
6,99 |
27,96 |
5.00 |
LEITE INTEGRAL 1LT |
3,99 |
19,95 |
1.00 |
OVOS DE GRANJA |
5,99 |
5,99 |
2.62 |
RAIZ DE MANDIOCA |
6,99 |
18,33 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/11/2020 |
PAO SANDUICHE PAO TRADICIONAL DOCE DE FRUTAS DOCE DE FRUTAS QUEIJO 150 GR LEITE INTEGRAL 1LT OVOS DE GRANJA RAIZ DE MANDIOCA |
99,73 |
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06/11/2020 |
LIQUIDAÇÃO- NT 165 |
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99,73 |
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18/11/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 22828/2020
D TROMBETA EPP - 83901 |
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99,73 |
TOTAL |
99,73 |
99,73 |
99,73 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.