Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: COPATTI TINTAS LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
22907 |
Data de lançamento: |
09/11/2020 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
ACRILICO BASE |
362,50 |
362,50 |
1.00 |
TINTA CONFECCIONADA |
77,05 |
77,05 |
1.00 |
PINCEL CERDAS BRANCA |
9,18 |
9,18 |
4.00 |
LIXA SECA 150 |
3,42 |
13,68 |
1.00 |
MASSA CORRIDA PVA 25KG |
49,71 |
49,71 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/11/2020 |
ACRILICO BASE TINTA CONFECCIONADA PINCEL CERDAS BRANCA LIXA SECA 150 MASSA CORRIDA PVA 25KG |
512,12 |
|
|
09/11/2020 |
LIQUIDAÇÃO NT 5858 |
|
512,12 |
|
17/11/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 22907/2020
COPATTI TINTAS LTDA - ME - 933 |
|
|
512,12 |
TOTAL |
512,12 |
512,12 |
512,12 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.