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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 22938 Data de lançamento: 09/11/2020
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: CRECHES
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 ROUPA DE BEBE S6.14.75 07BB 62/156 P BASE A ACR SUPREMA SEMI BRI 16,2L 349,00 698,00
2.00 TELHABRIL AQUALINE CINZA CLARO 18L 249,00 498,00
1.00 MULTIMASSA TAPA TUDO 340 GR 28,00 28,00
1.00 MASSA ACRÍLICA 3,6 L 35,00 35,00
1.00 ESM SINT AB COLORADO 3,6 L 95,00 95,00
2.00 AGUARRAS 0,9 L 25,00 50,00
15.00 LIXA FERRO 221T 3,00 45,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/11/2020 ROUPA DE BEBE S6.14.75 07BB 62/156 P BASE A ACR SUPREMA SEMI BRI 16,2L TELHABRIL AQUALINE CINZA CLARO 18L MULTIMASSA TAPA TUDO 340 GR MASSA ACRÍLICA 3,6 L ESM SINT AB COLORADO 3,6 L AGUARRAS 0,9 L LIXA FERRO 221T 1.449,00
09/11/2020 LIQUIDAÇÃO- NT 10.274 1.449,00
19/11/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 22938/2020 DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA - 876 1.449,00
TOTAL 1.449,00 1.449,00 1.449,00
SALDO A PAGAR 0,00