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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: AGRO-VETERINARIA ZAMBI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 22987 Data de lançamento: 10/11/2020
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
24.00 ADESIVO INSTANTANEO 100GR 30,00 720,00
12.00 COLA BRANCA 15,00 180,00
10.00 CORDA PET AMARELA 8MM 20,00 200,00
12.00 ESPUMA 720GR 28,00 336,00
12.00 SODA 1KG 20,00 240,00
2.00 TINTA TINGIDOR 55,00 110,00
2.00 VERNIZ SINTETICO 82,00 164,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/11/2020 ADESIVO INSTANTANEO 100GR COLA BRANCA CORDA PET AMARELA 8MM ESPUMA 720GR SODA 1KG TINTA TINGIDOR VERNIZ SINTETICO 1.950,00
10/11/2020 LIQUIDÇAÃO NT 7448 1.950,00
19/11/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 22987/2020 AGRO-VETERINARIA ZAMBI LTDA - 4561 1.950,00
TOTAL 1.950,00 1.950,00 1.950,00
SALDO A PAGAR 0,00