Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
23023 |
Data de lançamento: |
10/11/2020 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL FARMACOLOGICO |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
LUVAS PROCEDIMENTO |
63,00 |
63,00 |
1.00 |
LUVAS PROCEDIMENTO P |
63,00 |
63,00 |
5.00 |
LUVAS PROCEDIMENTO P |
58,00 |
290,00 |
5.00 |
BOLSA COLETORA |
7,00 |
35,00 |
1.00 |
MASCARA ROMED |
35,00 |
35,00 |
10.00 |
FITA MICROPOROSA 100MM |
20,00 |
200,00 |
12.00 |
FITA MICROPOROSA 50MM |
10,00 |
120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/11/2020 |
LUVAS PROCEDIMENTO LUVAS PROCEDIMENTO P LUVAS PROCEDIMENTO P BOLSA COLETORA MASCARA ROMED FITA MICROPOROSA 100MM FITA MICROPOROSA 50MM |
806,00 |
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10/11/2020 |
LIQUIDAÇÃO NT 3960 |
|
806,00 |
|
18/11/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 23023/2020
IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA - 4080 |
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|
806,00 |
TOTAL |
806,00 |
806,00 |
806,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.