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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: PEDRINHO AUTO PEÇAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 23305 Data de lançamento: 12/11/2020
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: PECAS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SANFONA SETOR 19,80 19,80
1.00 SANFONA HOMOCINETICA 25,52 25,52
1.00 SANFONA HOMOCINET 29,29 29,29
1.00 ROLAMENTO CAMBIO 45,98 45,98
1.00 OLEO CIXA CAMBIO 30,57 30,57
1.00 KIT CALCO SEPARADO 33,68 33,68
1.00 COXIM DESCARGA 7,80 7,80
2.00 COXIM AMORTECEDOR 50,39 100,78
2.00 COXIM AMORTECEDOR 15,39 30,78
4.00 BUCHA BANDEJA 15,76 63,04
2.00 AMORTECEDOR DIANTEIRO 276,51 553,02

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/11/2020 SANFONA SETOR SANFONA HOMOCINETICA SANFONA HOMOCINET ROLAMENTO CAMBIO OLEO CIXA CAMBIO KIT CALCO SEPARADO COXIM DESCARGA COXIM AMORTECEDOR COXIM AMORTECEDOR BUCHA BANDEJA AMORTECEDOR DIANTEIRO 940,26
12/11/2020 LIQUIDAÇÃO NT 3821 940,26
26/11/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 23305/2020 PEDRINHO AUTO PEÇAS LTDA - 99492 940,26
TOTAL 940,26 940,26 940,26
SALDO A PAGAR 0,00