Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: COPATTI TINTAS LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
23360 |
Data de lançamento: |
12/11/2020 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
PROJETOS PEDAGÓGICOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SELADORA NITRO 3,6 |
116,10 |
116,10 |
1.00 |
VERNIZ 3,6L |
92,95 |
92,95 |
1.00 |
THINNER 5LT |
61,80 |
61,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/11/2020 |
SELADORA NITRO 3,6 VERNIZ 3,6L THINNER 5LT |
270,85 |
|
|
12/11/2020 |
LIQUIDAÇÃO NT 5878 |
|
270,85 |
|
24/11/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 23360/2020
COPATTI TINTAS LTDA - ME - 933 |
|
|
270,85 |
TOTAL |
270,85 |
270,85 |
270,85 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.