Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: MEIRELES AUTO PEÇAS LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2349 |
Data de lançamento: |
29/01/2020 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PECAS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
ÓLEO 5W30 SINTÉTICO |
37,90 |
151,60 |
1.00 |
FILTRO ÓLEO |
19,30 |
19,30 |
1.00 |
VÁLVULA |
74,15 |
74,15 |
1.00 |
MANGA |
108,55 |
108,55 |
1.00 |
JUNTA CAB. |
189,76 |
189,76 |
1.00 |
JUNTA TP |
45,47 |
45,47 |
1.00 |
JUNTA ESCAP. |
32,18 |
32,18 |
1.00 |
VEDADOR COLETOR |
65,00 |
65,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/01/2020 |
ÓLEO 5W30 SINTÉTICO FILTRO ÓLEO VÁLVULA MANGA JUNTA CAB. JUNTA TP JUNTA ESCAP. VEDADOR COLETOR |
686,01 |
|
|
29/01/2020 |
LIQUIDAÇÃO NT 152962 |
|
686,01 |
|
17/02/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2349/2020
MEIRELES AUTO PEÇAS LTDA - 83767 |
|
|
686,01 |
TOTAL |
686,01 |
686,01 |
686,01 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.