Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: MEIRELES AUTO PEÇAS LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2350 |
Data de lançamento: |
29/01/2020 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PECAS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
TUBO |
22,55 |
22,55 |
1.00 |
FLANGE VÁLVULA |
182,19 |
182,19 |
1.00 |
FILTRO ÓLEO |
21,57 |
21,57 |
4.00 |
ÓLEO 5W40 SINTÉTICO |
59,93 |
239,72 |
2.00 |
ADITIVO |
20,90 |
41,80 |
1.00 |
RESERV. RAD. |
65,37 |
65,37 |
1.00 |
FILTRO DE AR |
33,22 |
33,22 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/01/2020 |
TUBO FLANGE VÁLVULA FILTRO ÓLEO ÓLEO 5W40 SINTÉTICO ADITIVO RESERV. RAD. FILTRO DE AR |
606,42 |
|
|
29/01/2020 |
LIQUIDAÇAÕ NT 152963 |
|
606,42 |
|
11/02/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2350/2020
MEIRELES AUTO PEÇAS LTDA - 83767 |
|
|
606,42 |
TOTAL |
606,42 |
606,42 |
606,42 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.