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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: COPATTI TINTAS LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 23554 Data de lançamento: 18/11/2020
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: ESCOLAS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 ACRILICO BASE VERMELHO 98,83 197,66
2.00 ACRILICO BASE AMARELO 3,6L 98,83 197,66
2.00 ACRILICO BASE B 3,24LT 107,78 215,56
2.00 ACRILICO BASE AZUL 3,6L 78,86 157,72
2.00 ACRILICO BRANCO 3,6LT 78,83 157,66
1.00 ACRILICO BASE C 3,24LT 79,42 79,42
3.00 FITA CREPE 48MMX40 14,12 42,36
2.00 PISO PRETO 3,63L 55,30 110,60
1.00 PISO CINZA CHUMBO 18L 234,13 234,13

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/11/2020 ACRILICO BASE VERMELHO ACRILICO BASE AMARELO 3,6L ACRILICO BASE B 3,24LT ACRILICO BASE AZUL 3,6L ACRILICO BRANCO 3,6LT ACRILICO BASE C 3,24LT FITA CREPE 48MMX40 PISO PRETO 3,63L PISO CINZA CHUMBO 18L 1.392,77
18/11/2020 LIQUIDAÇÃO NT 5889 1.392,77
24/11/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 23554/2020 COPATTI TINTAS LTDA - ME - 933 1.392,77
TOTAL 1.392,77 1.392,77 1.392,77
SALDO A PAGAR 0,00