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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 23658 Data de lançamento: 19/11/2020
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: ESCOLAS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ESMALTE AMARELO 0,9L 25,00 25,00
1.00 ESMALTE AZUL 0,9L 25,00 25,00
1.00 ESMALTE SINTETICO BRANCO 0,9L 25,00 25,00
1.00 ESMALTE SINTETICO PRETO 0,9L 25,00 25,00
1.00 ESMALTE SINTETICO VERMELHO 0,9L 25,00 25,00
1.00 TRINCHA 396 6,00 6,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/11/2020 ESMALTE AMARELO 0,9L ESMALTE AZUL 0,9L ESMALTE SINTETICO BRANCO 0,9L ESMALTE SINTETICO PRETO 0,9L ESMALTE SINTETICO VERMELHO 0,9L TRINCHA 396 131,00
19/11/2020 LIQUIDAÇÃO NT 10.322 131,00
30/11/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 23658/2020 DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA - 876 131,00
TOTAL 131,00 131,00 131,00
SALDO A PAGAR 0,00